|
04/06/2025
|
EMPENHO: 04060001 MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS SBR8A51, TOMBO Nº 577, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, PARA ATENDER AO CRONOGRAMA DE REVISÕES DO MANUAL DO VEÍCULO.
|
R$ 566,32 |
|
|
03/06/2025
|
EMPENHO: 03060001 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
R$ 31.743,98 |
|
|
03/06/2025
|
EMPENHO: 27050001 MARIA LUSIENE BRANDAO DE LIMA 05848885702
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO COM FOCO NA TEMÁTICA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, VISANDO AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPRA DIRETA Nº 004/2025 E ARTIGO 95, INCISO II, DA LEI 14.133/2021.
|
R$ 11.872,00 |
|
|
02/06/2025
|
EMPENHO: 02060001 FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES PARLAMENTARES
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNIICPAL DE AMONTADA.
|
R$ 1.009,51 |
|
|
30/05/2025
|
EMPENHO: 30050002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
R$ 429,00 |
|
|
29/05/2025
|
EMPENHO: 14050001 G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AMONTADA, DECORRENTE DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 017/2025.
|
R$ 8.150,00 |
|
|
28/05/2025
|
EMPENHO: 30040001 SIGMA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMÓVEL TIPO PICAPE, 04 (QUATRO) PORTAS PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DE AMONTADA, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.
|
R$ 4.998,88 |
|
|
26/05/2025
|
EMPENHO: 12050001 A C R CAJADO CONTABILIDADE - ME
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTES À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO O DIAGNÓSTICO INICIAL DO NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE, DECORRENTE DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 009/2025 E CONTRATO N° 016/2025.
|
R$ 3.640,00 |
|
|
15/05/2025
|
EMPENHO: 05050001 FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS MOURA
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE PLANTAS E GRAMAS, CAPINAGEM DE MATO, RETIRADA DE LIXO DE TODA PARTE EXTERNA, LAVAGEM DE PORTAS, JANELAS E GRADES DE FERRO, LAVAGEM E REPAROS DE VAZAMENTOS NA CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA DE ESGOTOS E REPAROS NO TELHADO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS, DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE AMONTADA.
|
R$ 2.145,00 |
|
|
05/05/2025
|
EMPENHO: 02050010 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
R$ 9.661,73 |
|
|
02/05/2025
|
EMPENHO: 02050005 JOSE NILSON SOARES
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 107/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JOSÉ NILSON SOARES, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.
|
R$ 120,00 |
|
|
02/05/2025
|
EMPENHO: 02050006 MARCOS CAIO MAGALHÃES RODRIGUES
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 108/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. MARCOS CAIO MAGALHÃES RODRIGUES, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.
|
R$ 120,00 |
|
|
02/05/2025
|
EMPENHO: 02050009 WANGLES PRACIANO CARNEIRO
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 111/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. WANGLES PRACIANO CARNEIRO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.
|
R$ 120,00 |
|
|
02/05/2025
|
EMPENHO: 02050007 NARCÉLIO DOS ANJOS ALMEIDA
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 109/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. NARCÉLIO DOS ANJOS ALMEIDA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.
|
R$ 120,00 |
|
|
02/05/2025
|
EMPENHO: 02050002 JORGE RIBEIRO SIEBRA
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 104/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JORGE RIBEIRO SIEBRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.
|
R$ 120,00 |
|
|
02/05/2025
|
EMPENHO: 02050004 JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 106/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.
|
R$ 120,00 |
|
|
02/05/2025
|
EMPENHO: 02050001 ANTONIO SOBRINHO DA SILVA
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 103/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.
|
R$ 120,00 |
|
|
02/05/2025
|
EMPENHO: 02050008 SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 110/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.
|
R$ 120,00 |
|
|
02/05/2025
|
EMPENHO: 02050003 JOSÉ EDSON TOMÉ REBOUÇAS
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 105/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JOSÉ EDSON TOMÉ REBOUÇAS, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.
|
R$ 120,00 |
|
|
30/04/2025
|
EMPENHO: 30040002 MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS SBR8A51, TOMBO Nº 577, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, PARA ATENDER AO CRONOGRAMA DE REVISÕES DO MANUAL DO VEÍCULO.
|
R$ 788,70 |
|
|
30/04/2025
|
EMPENHO: 30040003 MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS SBR8A51,TOMBO Nº 577, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, PARA ATENDER AO CRONOGRAMA DE REVISÕES DO MANUAL DO VEÍCULO.
|
R$ 598,45 |
|
|
30/04/2025
|
EMPENHO: 14040010 DIGI-EX CONSULTORIA, TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
QUARTO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 009/2022, PARA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
R$ 5.315,73 |
|
|
30/04/2025
|
EMPENHO: 01040001 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 021/2023 PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE EXTERNO, PREVISTO NO ARTIGO 31 E 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
R$ 9.268,65 |
|
|
30/04/2025
|
EMPENHO: 01040002 CONSULITI - CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA.
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 010/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS E SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.
|
R$ 6.179,10 |
|
|
28/04/2025
|
EMPENHO: 28040001 ALLIANZ SEGUROS S.A
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 22/04/2025 A 22/04/2026, PARA COBERTURA DE DANOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LT 1.8, 8V ECO AT6 FLEX AUT. 4P. CHASSI Nº 9BGJJ7520RB179317, PLACA SBR8A51, ANO/MODELO: 2024, ZERO KM, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, COM TOMBAMENTO Nº 577, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 003/2025, ART. 95, INCISO II DA LEI 14.133/2021.
|
R$ 4.732,00 |
|
|
28/04/2025
|
EMPENHO: 28040002 GERARDO BASTOS PNEUS PEÇAS LTDA
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
SERVIÇOS REFERENTE AO BALANCEAMENTO DO VEICULO PROPRIO CHEVROLET SPIN DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, PLACA:SBR8A51 CHASSI:9BGJJ7520RB179317 TOMBO: 577
|
R$ 72,60 |
|
|
28/04/2025
|
EMPENHO: 28040003 GERARDO BASTOS PNEUS PEÇAS LTDA
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PROPRIO CHEVROLET SPIN DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, PLACA:SBR8A51 CHASSI:9BGJJ7520RB179317 TOMBO: 577
|
R$ 2.580,56 |
|
|
15/04/2025
|
EMPENHO: 14040004 JORGE RIBEIRO SIEBRA
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA DE Nº 097/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JORGE RIBEIRO SIEBRA VIAJAR À CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR, DE 22 A 25/04/2025, DA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.
|
R$ 2.400,00 |
|
|
15/04/2025
|
EMPENHO: 14040005 JOSÉ EDSON TOMÉ REBOUÇAS
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA DE Nº 098/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JOSÉ EDSON TOMÉ REBOUÇAS VIAJAR À CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR, DE 22 A 25/04/2025, DA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.
|
R$ 2.400,00 |
|
|
15/04/2025
|
EMPENHO: 14040006 JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
|
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA DE Nº 099/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA VIAJAR À CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR, DE 22 A 25/04/2025, DA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.
|
R$ 2.400,00 |
|