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Lista de liquidações

Foram encontradas 235 registros
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 09:23:26 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
04/06/2025 EMPENHO: 04060001
MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS SBR8A51, TOMBO Nº 577, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, PARA ATENDER AO CRONOGRAMA DE REVISÕES DO MANUAL DO VEÍCULO.

R$ 566,32
03/06/2025 EMPENHO: 03060001
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

R$ 31.743,98
03/06/2025 EMPENHO: 27050001
MARIA LUSIENE BRANDAO DE LIMA 05848885702
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO COM FOCO NA TEMÁTICA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, VISANDO AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPRA DIRETA Nº 004/2025 E ARTIGO 95, INCISO II, DA LEI 14.133/2021.

R$ 11.872,00
02/06/2025 EMPENHO: 02060001
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES PARLAMENTARES
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNIICPAL DE AMONTADA.

R$ 1.009,51
30/05/2025 EMPENHO: 30050002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

R$ 429,00
29/05/2025 EMPENHO: 14050001
G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AMONTADA, DECORRENTE DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 017/2025.

R$ 8.150,00
28/05/2025 EMPENHO: 30040001
SIGMA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMÓVEL TIPO PICAPE, 04 (QUATRO) PORTAS PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DE AMONTADA, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2025 E CONTRATO Nº 015/2025.

R$ 4.998,88
26/05/2025 EMPENHO: 12050001
A C R CAJADO CONTABILIDADE - ME
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTES À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO O DIAGNÓSTICO INICIAL DO NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE, DECORRENTE DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 009/2025 E CONTRATO N° 016/2025.

R$ 3.640,00
15/05/2025 EMPENHO: 05050001
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS MOURA
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE PLANTAS E GRAMAS, CAPINAGEM DE MATO, RETIRADA DE LIXO DE TODA PARTE EXTERNA, LAVAGEM DE PORTAS, JANELAS E GRADES DE FERRO, LAVAGEM E REPAROS DE VAZAMENTOS NA CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA DE ESGOTOS E REPAROS NO TELHADO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS, DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE AMONTADA.

R$ 2.145,00
05/05/2025 EMPENHO: 02050010
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

R$ 9.661,73
02/05/2025 EMPENHO: 02050005
JOSE NILSON SOARES
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 107/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JOSÉ NILSON SOARES, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

R$ 120,00
02/05/2025 EMPENHO: 02050006
MARCOS CAIO MAGALHÃES RODRIGUES
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 108/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. MARCOS CAIO MAGALHÃES RODRIGUES, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

R$ 120,00
02/05/2025 EMPENHO: 02050009
WANGLES PRACIANO CARNEIRO
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 111/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. WANGLES PRACIANO CARNEIRO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

R$ 120,00
02/05/2025 EMPENHO: 02050007
NARCÉLIO DOS ANJOS ALMEIDA
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 109/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. NARCÉLIO DOS ANJOS ALMEIDA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

R$ 120,00
02/05/2025 EMPENHO: 02050002
JORGE RIBEIRO SIEBRA
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 104/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JORGE RIBEIRO SIEBRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

R$ 120,00
02/05/2025 EMPENHO: 02050004
JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 106/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

R$ 120,00
02/05/2025 EMPENHO: 02050001
ANTONIO SOBRINHO DA SILVA
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 103/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

R$ 120,00
02/05/2025 EMPENHO: 02050008
SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 110/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

R$ 120,00
02/05/2025 EMPENHO: 02050003
JOSÉ EDSON TOMÉ REBOUÇAS
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 105/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JOSÉ EDSON TOMÉ REBOUÇAS, POR SUA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2025, NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 12/05/2014.

R$ 120,00
30/04/2025 EMPENHO: 30040002
MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS SBR8A51, TOMBO Nº 577, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, PARA ATENDER AO CRONOGRAMA DE REVISÕES DO MANUAL DO VEÍCULO.

R$ 788,70
30/04/2025 EMPENHO: 30040003
MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS SBR8A51,TOMBO Nº 577, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, PARA ATENDER AO CRONOGRAMA DE REVISÕES DO MANUAL DO VEÍCULO.

R$ 598,45
30/04/2025 EMPENHO: 14040010
DIGI-EX CONSULTORIA, TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

QUARTO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 009/2022, PARA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

R$ 5.315,73
30/04/2025 EMPENHO: 01040001
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 021/2023 PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE EXTERNO, PREVISTO NO ARTIGO 31 E 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

R$ 9.268,65
30/04/2025 EMPENHO: 01040002
CONSULITI - CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA.
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 010/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS E SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.

R$ 6.179,10
28/04/2025 EMPENHO: 28040001
ALLIANZ SEGUROS S.A
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 22/04/2025 A 22/04/2026, PARA COBERTURA DE DANOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LT 1.8, 8V ECO AT6 FLEX AUT. 4P. CHASSI Nº 9BGJJ7520RB179317, PLACA SBR8A51, ANO/MODELO: 2024, ZERO KM, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, COM TOMBAMENTO Nº 577, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 003/2025, ART. 95, INCISO II DA LEI 14.133/2021.

R$ 4.732,00
28/04/2025 EMPENHO: 28040002
GERARDO BASTOS PNEUS PEÇAS LTDA
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

SERVIÇOS REFERENTE AO BALANCEAMENTO DO VEICULO PROPRIO CHEVROLET SPIN DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, PLACA:SBR8A51 CHASSI:9BGJJ7520RB179317 TOMBO: 577

R$ 72,60
28/04/2025 EMPENHO: 28040003
GERARDO BASTOS PNEUS PEÇAS LTDA
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PROPRIO CHEVROLET SPIN DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, PLACA:SBR8A51 CHASSI:9BGJJ7520RB179317 TOMBO: 577

R$ 2.580,56
15/04/2025 EMPENHO: 14040004
JORGE RIBEIRO SIEBRA
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA DE Nº 097/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JORGE RIBEIRO SIEBRA VIAJAR À CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR, DE 22 A 25/04/2025, DA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

R$ 2.400,00
15/04/2025 EMPENHO: 14040005
JOSÉ EDSON TOMÉ REBOUÇAS
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA DE Nº 098/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JOSÉ EDSON TOMÉ REBOUÇAS VIAJAR À CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR, DE 22 A 25/04/2025, DA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

R$ 2.400,00
15/04/2025 EMPENHO: 14040006
JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO, INSTITUÍDAS PELA PORTARIA DE Nº 099/2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA O VEREADOR SR. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA VIAJAR À CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR, DE 22 A 25/04/2025, DA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

R$ 2.400,00

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